大唐海外投资公司召开2024年第1次党委审计委员会暨违规经营投资责任追究工作领导小组会议


来源:审计部
作者:史静
日期:2024-04-26

2024年4月24日,大唐海外投资公司审计部组织召开2024年第1次党委审计委员会议暨违规经营投资责任追究工作领导小组会,审议大唐海外投资公司2023年违规经营投资责任追究工作报告和审计工作报告、2024年审计工作要点和计划、国家审计整改工作方案,并对大唐海外投资公司审计整改工作进行了部署。

大唐海外投资有限公司党委书记、董事长、总经理贾炳军出席会议并讲话。大唐海外投资公司党委委员、总会计师付清参加会议。

会议全面回顾了2023年的违规投资责任追究工作和审计工作;在总结经验和不足的基础上,部署了2024年审计工作要点和 计划;在国家审计整改工作开展之际制定了海投公司整改工作方案并对现存审计问题的下一步推进工作作出了具体安排。

会议指出,大唐海外投资公司2023年度违规经营投资责任追究工作起到了惩前毖后、治病救人的作用。系统各级企业、各职能部门要在此基础上开展警示教育,保证不再发生类似问题。同时,审计工作要做到举一反三、保驾护航。本部各相关部门和所属企业要提高政治站位,认真对待每次审计发现的问题,通过审计“体检”,做到举一反三,查漏补缺,高度关注“屡审屡犯”的“顽症”问题,推动标本兼治,确保取得扎实整改成效,更好落实深化改革,增强发展内生动力,为企业高质量发展保驾护航。

会议强调,对于现存的审计问题,要挂牌督办、限时办结。对于目前没有整改完成的审计问题,审计部牵头,各部门和所属各单位负责梳理。对于一般问题,各责任部门要抓住有利时机,争取本年度内全部化解;对于化解确实存在困难的,再专题研究解决。要不断加强审计力量,提升审计效率。海投系统内审计人员缺乏,人资部要通过复合型人才转岗等方式加强审计力量,保证各个单位均有专职审计人员;在人员配备的基础上,不断健全审计工作机制和体系,建立有海外特色的审计工作模式,并通过提高审计数智化运用等能力建设,切实提升审计工作效率。

大唐海外投资公司审计委员会委员、违规经营投资责任追究工作领导小组成员参加会议并发表意见。